4. Bijlagen

B Verloop reserves en voorzieningen

bedrag x € 1.000

Saldo 1jan23

Saldo 1jan24

Saldo 1jan25

Saldo 1jan26

Algemene reserve

18.452

22.523

28.356

39.184

Dekking kapitaallasten

144.076

144.042

138.090

129.735

divers

Dekking kapitaallasten

144.076

144.042

138.090

129.735

Egalisatiereserves

10.361

6.301

7.327

15.837

4

Buitenruimte

6.277

1.766

2.196

8.829

4

Openbare verlichting (vervanging lichtmasten)

291

296

300

771

3

Egalisatie grondbedrijf (max € 500.000)

34

34

34

34

overhead

bedrijfsvoeringsfondsen

3.573

3.573

3.573

3.573

overhead

Ideaalcomplexen

185

631

1.224

2.630

Overige bestemmingsreserves

46.965

39.507

41.080

41.860

6

FLO kosten brandweer

2.211

2.207

2.152

2.063

4

Grote projecten

1.350

1.390

1.430

1.430

2

Nieuwbouw HWC

2.964

2.964

2.964

2.964

4

Afdekking risico Invest-MRA

2.500

2.500

2.500

2.500

2

Overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen

161

161

161

161

2

Cultuurinvesteringen cultuurstrip

-23

-23

-23

-23

2

Zorgvlied renovatie park en graven

251

335

420

504

5

Startkoop Amstelveen en startersleningen

1.901

1.901

1.901

1.901

5

Monumentenzorg

161

161

161

161

1

Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen

116

116

116

116

Kunstgrasrugbyveld

4

4

4

4

Hardware IT

660

-200

463

162

5

Stadshart

1.400

1.400

1.400

1.400

AD

Investering energietransitie + duurzaamheid

7.270

6.230

6.055

6.125

5

Toekomstige gemeentelijke investeringen A9

6.832

6.832

6.832

6.832

5

Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

4.408

4.250

4.250

4.250

Ideaalcomplex hardware IT

426

442

458

473

5

Egalisatie digitale transformatie

680

680

680

680

AD

Stedelijke vernieuwing

13.696

8.159

9.159

10.159

Totaal bestemmingsreserves

201.402

189.850

186.497

187.433

4

Afkoop onderhoud graven

7.872

7.948

8.024

8.100

4

Begraafplaats Zorgvlied

80

80

80

80

4

Riolering

401

441

981

1.496

4

Huishoudelijk afval

111

298

499

714

4

Onderhoud sportaccommodaties

2.174

2.785

3.395

4.005

4

Vervanging riolering

2.150

1.200

250

0

5

Facilitaire projecten

-1

6.999

6.999

6.999

5

Bouwgrondexploitatie en bouwgrond

636

348

0

0

AD

Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld

4.487

4.488

4.490

4.493

2/5

Onderhoud Vastgoed

6.844

7.852

8.860

9.868

1/5/AD

Dubieuze debiteuren

2.986

2.986

2.986

2.986

Totaal voorzieningen

27.739

35.424

36.563

38.740

Totaal

247.593

247.797

251.417

265.357

Per programma is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves en voorzieningen (zie hoofdstuk 2 Programmaplan).

Algemene reserve

De reserve “stedelijke vernieuwing” vervult samen met de algemene reserve de bufferfunctie voor onvoorziene calamiteiten en uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Kadernota 2018).

De algemene reserve bedraagt 1 januari 2023 € 18 miljoen. Tezamen met de reserve "stedelijke vernieuwing " ad. € 14 miljoen bedraagt de omvang € 32 miljoen.

Bestemmingsreserves

Van het saldo bestemmingsreserves per 1 januari 2023 vormt de reserve dekking kapitaallasten qua volume het belangrijkste onderdeel. Het saldo van ongeveer € 145 miljoen betreft vooral investeringen in onderwijsgebouwen.

De egalisatiereserves “buitenruimte”, en “openbare verlichting” moeten worden bezien in relatie met de op de programma’s opgenomen budgetten. Via deze structurele bedragen in de begroting is het toekomstig onderhoud duurzaam geregeld. De concrete invulling en fasering vindt plaats via de integrale meerjarige planning en verantwoording van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP).

Twee grote bedragen binnen overige bestemmingsreserves zijn de reserve "investering energietransitie + duurzaamheid" die is gevormd via het raadsvoorstel "Afweging houden of verkopen aandelen Eneco" van september 2018 en de reserve voor "Toekomstige gemeentelijke investeringen A9". De brede reserve “stedelijke vernieuwing” wordt gevoed met een structurele dotatie van € 1 miljoen.

Voorzieningen

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt ten laste van de onderhoudsvoorziening vastgoed gebracht. In de begroting is een structurele dotatie opgenomen op basis van het meerjarig gemiddeld benodigde bedrag over een looptijd van twintig jaar. De onttrekkingen voor het daadwerkelijke onderhoud kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Over de vermelde jaren wordt meer gestort dan onttrokken en de voorziening neemt toe van € 7 naar € 10 miljoen ultimo.

Jaarlijks wordt bij opmaak van de programmarekening de wachtgeldverplichting (ongeveer € 4 miljoen) geactualiseerd.

Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening egaliseert incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolrecht en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent. Concreet is bij de Perspectiefnota 2022 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 1 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening, waarna er nog € 0,4 miljoen resteert in de egalisatievoorziening. Tevens is besloten deze € 1 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2022 tot en met 2025.

Deze pagina is gebouwd op 01/19/2022 08:18:49 met de export van 01/19/2022 08:10:57